Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037157
Monto de la Factura
₲ 25.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.823.737
Retención DNCP
₲ 95.490
Retención IVA
₲ 448.578
Retención Renta
₲ 487.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109476
Monto Contrato
₲ 100.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.055.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.055.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5