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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033186
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.186

Retención DNCP
₲ 26.086
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 133.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109476
Monto Contrato
₲ 100.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.055.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.055.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5