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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030299
Monto de la Factura
₲ 5.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.949

Retención DNCP
₲ 20.869
Retención IVA
₲ 159.709
Retención Renta
₲ 106.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109476
Monto Contrato
₲ 100.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.055.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.055.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5