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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 259.805.900
Nro. Solicitud de Transferencia
32748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.070.687

Retención DNCP
₲ 925.854
Retención IVA
₲ 7.085.615
Retención Renta
₲ 4.723.744
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114393
Monto Contrato
₲ 1.001.757.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.675.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.675.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5