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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020993
Monto de la Factura
₲ 622.417.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114463
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.907.630

Retención DNCP
₲ 2.218.070
Retención IVA
₲ 16.975.020
Retención Renta
₲ 11.316.680
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111462
Monto Contrato
₲ 1.041.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.070.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.070.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5