Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000830
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.601.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            44178
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.949.071
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 65.712
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 251.450
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 335.267
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
        
                                    RUC
                            
            80024014-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-15-104456
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 625.974.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 598.052.951
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 598.052.951
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            283394
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        