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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 43.995.050
Nro. Solicitud de Transferencia
57145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.838.493

Retención DNCP
₲ 156.782
Retención IVA
₲ 1.199.865
Retención Renta
₲ 799.910
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104456
Monto Contrato
₲ 625.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.052.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.052.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4