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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 47.574.025
Nro. Solicitud de Transferencia
31450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.242.033

Retención DNCP
₲ 169.537
Retención IVA
₲ 1.297.473
Retención Renta
₲ 864.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104456
Monto Contrato
₲ 625.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.052.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.052.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4