Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002880
Monto de la Factura
₲ 150.570.420
Nro. Solicitud de Transferencia
15327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.989.276
Retención DNCP
₲ 562.130
Retención IVA
₲ 2.151.006
Retención Renta
₲ 2.868.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109477
Monto Contrato
₲ 11.462.696.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.812.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.812.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5