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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005302
Monto de la Factura
₲ 196.420.180
Nro. Solicitud de Transferencia
70503
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.139.538

Retención DNCP
₲ 733.302
Retención IVA
₲ 2.806.003
Retención Renta
₲ 3.741.337
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109477
Monto Contrato
₲ 11.462.696.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.812.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.812.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5