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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001879
Monto de la Factura
₲ 260.063.100
Nro. Solicitud de Transferencia
90474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.423.428

Retención DNCP
₲ 970.902
Retención IVA
₲ 3.715.187
Retención Renta
₲ 4.953.583
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109477
Monto Contrato
₲ 11.462.696.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.812.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.812.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5