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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003010
Monto de la Factura
₲ 10.898.940
Nro. Solicitud de Transferencia
120383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.364.693

Retención DNCP
₲ 38.840
Retención IVA
₲ 297.244
Retención Renta
₲ 198.163
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109478
Monto Contrato
₲ 362.164.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.411.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.411.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5