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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 99.999.560
Nro. Solicitud de Transferencia
73457
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.644.831

Retención DNCP
₲ 364.130
Retención IVA
₲ 2.132.795
Retención Renta
₲ 1.857.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105538
Monto Contrato
₲ 854.954.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.461.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.461.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1