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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004617
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829

Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106825
Monto Contrato
₲ 677.339.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.169.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.169.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3