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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000998
Monto de la Factura
₲ 9.664.700
Nro. Solicitud de Transferencia
122336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.200.814

Retención DNCP
₲ 34.581
Retención IVA
₲ 252.869
Retención Renta
₲ 176.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103979
Monto Contrato
₲ 532.883.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.467.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.467.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3