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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001045
Monto de la Factura
₲ 38.076.760
Nro. Solicitud de Transferencia
135857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.246.872

Retención DNCP
₲ 136.211
Retención IVA
₲ 998.723
Retención Renta
₲ 694.954
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103979
Monto Contrato
₲ 532.883.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.467.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.467.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3