Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 24.722.940
Nro. Solicitud de Transferencia
101711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.728.526
Retención DNCP
₲ 91.191
Retención IVA
₲ 437.962
Retención Renta
₲ 465.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105543
Monto Contrato
₲ 201.513.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.016.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.016.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1