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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 61.890.115
Nro. Solicitud de Transferencia
44157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.596.055

Retención DNCP
₲ 231.056
Retención IVA
₲ 884.145
Retención Renta
₲ 1.178.859
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104452
Monto Contrato
₲ 806.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.668.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.668.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4