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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.942.167

Retención DNCP
₲ 26.015
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 132.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109084
Monto Contrato
₲ 160.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.551.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.551.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2