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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 160.646.723
Nro. Solicitud de Transferencia
65618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.458.962

Retención DNCP
₲ 572.487
Retención IVA
₲ 4.381.274
Retención Renta
₲ 2.920.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
161/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-117215
Monto Contrato
₲ 8.469.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.509.907.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.907.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301260
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5