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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 46.730.912
Nro. Solicitud de Transferencia
122353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.440.248

Retención DNCP
₲ 166.532
Retención IVA
₲ 1.274.479
Retención Renta
₲ 849.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109273
Monto Contrato
₲ 698.901.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.922.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.922.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292179
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL AN DE CANINDEYU
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3