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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006102
Monto de la Factura
₲ 11.956.750
Nro. Solicitud de Transferencia
151207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.513.552

Retención DNCP
₲ 44.639
Retención IVA
₲ 170.811
Retención Renta
₲ 227.748
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105546
Monto Contrato
₲ 92.498.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.321.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.321.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1