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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 52.622.400
Nro. Solicitud de Transferencia
132059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.654.175

Retención DNCP
₲ 196.206
Retención IVA
₲ 770.969
Retención Renta
₲ 1.001.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105545
Monto Contrato
₲ 500.183.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.048.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.048.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1