Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007914
Monto de la Factura
₲ 81.115.968
Nro. Solicitud de Transferencia
104684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.989.656
Retención DNCP
₲ 301.135
Retención IVA
₲ 1.288.776
Retención Renta
₲ 1.536.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109716
Monto Contrato
₲ 1.348.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.672.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.672.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5