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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007085
Monto de la Factura
₲ 102.605.950
Nro. Solicitud de Transferencia
41935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.253.849

Retención DNCP
₲ 375.269
Retención IVA
₲ 2.062.192
Retención Renta
₲ 1.914.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109716
Monto Contrato
₲ 1.348.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.672.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.672.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5