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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005718
Monto de la Factura
₲ 139.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.959.429

Retención DNCP
₲ 515.450
Retención IVA
₲ 2.405.273
Retención Renta
₲ 2.629.848
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109716
Monto Contrato
₲ 1.348.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.672.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.672.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5