Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 79.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.625.420
Retención DNCP
₲ 297.080
Retención IVA
₲ 1.136.786
Retención Renta
₲ 1.515.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111446
Monto Contrato
₲ 3.600.525.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.338.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.454.338.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
