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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 67.930.980
Nro. Solicitud de Transferencia
60675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.413.005

Retención DNCP
₲ 253.609
Retención IVA
₲ 970.443
Retención Renta
₲ 1.293.923
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111446
Monto Contrato
₲ 3.600.525.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.338.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.454.338.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5