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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 28.743.845
Nro. Solicitud de Transferencia
87906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.678.406

Retención DNCP
₲ 107.310
Retención IVA
₲ 410.627
Retención Renta
₲ 547.502
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111446
Monto Contrato
₲ 3.600.525.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.454.338.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.454.338.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5