Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003235
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.471.755

Retención DNCP
₲ 69.457
Retención IVA
₲ 504.416
Retención Renta
₲ 354.372
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104463
Monto Contrato
₲ 283.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.217.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.217.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4