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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 4.801.690
Nro. Solicitud de Transferencia
88625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.588.042

Retención DNCP
₲ 17.420
Retención IVA
₲ 107.351
Retención Renta
₲ 88.877
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105540
Monto Contrato
₲ 788.361.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.609.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.609.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1