Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 23.670.650
Nro. Solicitud de Transferencia
174673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.717.962
Retención DNCP
₲ 88.928
Retención IVA
₲ 418.229
Retención Renta
₲ 445.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105540
Monto Contrato
₲ 788.361.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.609.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.609.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1