Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 12.430.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.970.032
Retención DNCP
₲ 46.408
Retención IVA
₲ 177.583
Retención Renta
₲ 236.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105540
Monto Contrato
₲ 788.361.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.609.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.609.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1