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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 3.925.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.284

Retención DNCP
₲ 14.656
Retención IVA
₲ 56.083
Retención Renta
₲ 74.777
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103874
Monto Contrato
₲ 67.038.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.212.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.212.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3