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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 46.577.700
Nro. Solicitud de Transferencia
42301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.294.546

Retención DNCP
₲ 165.986
Retención IVA
₲ 1.270.301
Retención Renta
₲ 846.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108202
Monto Contrato
₲ 897.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.736.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.736.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4