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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 6.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.088.661

Retención DNCP
₲ 22.816
Retención IVA
₲ 174.614
Retención Renta
₲ 116.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109089
Monto Contrato
₲ 28.600.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.096.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.096.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2