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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.425.666

Retención DNCP
₲ 32.667
Retención IVA
₲ 125.000
Retención Renta
₲ 166.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104451
Monto Contrato
₲ 283.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.781.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.781.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4