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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 19.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.513.785

Retención DNCP
₲ 71.594
Retención IVA
₲ 294.344
Retención Renta
₲ 365.277
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104451
Monto Contrato
₲ 283.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.781.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.781.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4