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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 24.598.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.392.727

Retención DNCP
₲ 87.660
Retención IVA
₲ 670.868
Retención Renta
₲ 447.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108727
Monto Contrato
₲ 38.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.365.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.365.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5