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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381

Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108727
Monto Contrato
₲ 38.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.365.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.365.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5