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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 4.827.250
Nro. Solicitud de Transferencia
102037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.597.176

Retención DNCP
₲ 17.296
Retención IVA
₲ 124.535
Retención Renta
₲ 88.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104453
Monto Contrato
₲ 124.668.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.347.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.347.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4