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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004251
Monto de la Factura
₲ 35.701.800
Nro. Solicitud de Transferencia
43831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.378.453

Retención DNCP
₲ 133.287
Retención IVA
₲ 510.026
Retención Renta
₲ 680.034
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109474
Monto Contrato
₲ 395.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.612.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.612.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5