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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 43.755.900
Nro. Solicitud de Transferencia
131435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.134.015

Retención DNCP
₲ 163.355
Retención IVA
₲ 625.084
Retención Renta
₲ 833.446
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109474
Monto Contrato
₲ 395.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.612.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.612.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5