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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005733
Monto de la Factura
₲ 2.227.850
Nro. Solicitud de Transferencia
131845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.645

Retención DNCP
₲ 7.939
Retención IVA
₲ 60.760
Retención Renta
₲ 40.506
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104464
Monto Contrato
₲ 24.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.506.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.506.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4