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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006101
Monto de la Factura
₲ 4.852.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.019

Retención DNCP
₲ 17.294
Retención IVA
₲ 132.352
Retención Renta
₲ 88.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104464
Monto Contrato
₲ 24.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.506.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.506.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4