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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 154.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.021.789

Retención DNCP
₲ 550.938
Retención IVA
₲ 4.216.364
Retención Renta
₲ 2.810.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105166
Monto Contrato
₲ 245.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.466.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.466.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4