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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016722
Monto de la Factura
₲ 4.718.986
Nro. Solicitud de Transferencia
92516
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.986

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-20775
Monto Contrato
₲ 968.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.525.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.525.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205659
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional