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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046861
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109396
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21631
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.332.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.332.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional