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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93736
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21234
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.083.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.083.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional