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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107810
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.073.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional